Print Friendly and PDF

Организатор:

Дата и время проведения:

17 января 2018 года

14:00—17:00 

Лектор

Козлова Марина Евгеньевна

Бизнес-тренер, практикующий аудитор, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий Украины и Российской Федерации. 
Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 года». 
Обладатель награды Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. Сертифицированный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО и Европейской Школы Стратегического Менеджмента (ESSM, Великобритания) по международной программе сертификации директоров и управляющих; Член экспертной группы по Восточной Европе IPFM; Преподаватель по программам САР, CIPA, по программам обязательного повышения квалификации аудиторов Украины.

 

Программа вебинара


1. Изменения в Закон о бухучете: кого касаются и что делать

  • новое разделение предприятий на малые-средние-крупные;
  • новые виды отчетности для некоторых категорий предприятий;
  • ежегодный аудит - для кого он будет обязательным?
  • кто обязан переходить на международные стандарты, как выбрать дату перехода;
  • что будет означать ведение учета по МСФО;
  • можно ли заменить ведение учета регулярной трансформацией;
  • может ли международный учет стать базой для данных налогового учета: возможности и ограничения. Требования НКУ о применении МСБУ (МСФО);
  • первичные документы с ошибками. Какие из них можно «пропустить» в учет?
  • исключение из Закона некоторых принципов бухгалтерского учета, к каким последствиям это может привести.

2. Особенности составления и предоставления финотчетности за 2017 г:

  • формы отчетности для различных предприятий (малые, средние, крупные);
  • сроки предоставления в статистику и налоговые органы;
  • приказ об учетной политике – важные моменты.


3. Декларация по прибыли за 2017 г
.: 

  • форма, сроки предоставления;
  • построчный комментарий к заполнению;
  • приложения «РІ» (разницы) с учетом всех особенностей расчета соответствующих показателей, в т.ч. операции с ОС, списание задолженностей, благотворительные расходы, учет резервов и обеспечений, отражение отрицательного объекта н/о прошлых лет идр.;
  • новые налоговые разницы: штрафы, корректировать ли финрезультатна сумму безвозвратной финпомощи;
  • когда применяется Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже;
  • отражение в учете результатов налоговых проверок.


4. Первичные документы
:

  • основные изменения за 2017 год;
  • электронный документооборот – нормативная база, практические аспекты;
  • оформление конкретных операций, которые в зоне внимания проверяющих;
  • учет транспортных расходов и ГСМ (наличие/отсутствие ТТН, нормы расхода топлива, путевые листы и т.д.).


5. Командировочные расходы:

  • нюансы н/осуточных - в разъяснении ГФСУ и примерах;
  • обоснование связи командировки с хозяйственной деятельностью предприятия;
  • что изменил Нацбанк в предоставлении средств в инвалюте на командировку;
  • отражение инвалютной задолженности, особенности пересчета «валютных» расходов в зависимости от того, выдавался или нет аванс;
  • электронные билеты и расходы на такси в командировке;
  • командировки на автомобиле: особенности документального оформления и учета.


6. НДС: Блокировка налоговых накладных «в действии»:

  • утверждены очередные изменения в блокировочные критерии;
  • памятка действий плательщиков НДС, которым остановлена регистрация НН/РК;
  • образец заполнения на условномпримере Таблицы данных налогоплательщика;
  • образец заполнения на условном примере Уведомления;
  • как выиграть судебный спор о блокировании регистрации налоговых накладных;
  • влияет ли отказ регистрации НН на признание расходов в налоговом учете;
  • нюансы регистрации РК к НН, регистрация которой остановлена.


7. НДС. Налоговые накладные:

  • исправление ошибок в дате НН: пошаговый алгоритм;
  • в цене товара больше 2-х знаков после запятой: будет ли ошибка в НН;
  • НН на потребленные арендатором коммунальные услуги.


8. Анализ отдельных НДС-операций:

  • компенсация недостачи и НДС.
  • «дешевые» продажитоваров (услуг), доначисление до обычной цены (покупной стоимости);
  • списание неликвидов ТМЦ, нормативная и сверхнормативная убыль, пересортица;
  • использование товаров, предварительно ввезенных на таможенную территорию Украины, в нехозяйственной деятельности: что с НДС?
  • закрытие расчетов с контрагентами, в т.ч. иностранными посредством «кредит-ноты»;
  • списание безнадежных задолженностей – судьба входящего и исходящего НДС;
  • бесплатная передача товаров, вкакихслучаях и какначисляется НДС?
  • получениеошибочногоплатежа;
  • предоплата засчитывается в счет оплаты товара др. номенклатуры: НДС-последствия;
  • ликвидация и кражаОС, новыйвзгляд на привычныеоперации;
  • арендатор передает арендодателю улучшения объекта аренды: налоговые последствия.

Зарегистрироваться на вебинар 

Стоимость вебинара

 Стоимость участия - 499 грн
 
Участие + онлайн-запись 549 грн

 

Зарегистрироваться на вебинар











Сдразу после регистрации вам перезвонит наш менеджер для подтверждения заявки и отправит счет для оплаты на указанный вами email

Вы также можете зарегистрироваться, перезвонив нам:

Vodafone: (050) 425 33 36     |     Киевстар: (096) 825 33 36     |     Lifecell: (073) 625 33 36

Все семинары и вебинары

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2017

Подписаться на рассылку свежих новостей